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  • 索 引 号:01125580X-16_C/2019-1011002
  • 分    类:工作动态
  • 发布机构:司法局
  • 发文日期:2019-10-11 17:10
  • 名    称:2018年麻城市司法局部门决算公开
  • 文    号:

2018年麻城市司法局部门决算公开

2019-10-11 17:10发布机构:司法局
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2018年麻城市司法局部门决算公开 

目录

一、主要职责

二、单位机构设置情况

三、2018年部门决算表及相关情况说明

表一、收入支出决算总表

表二、收入决算表

表三、支出决算表

表四、财政拨款收入支出决算总表

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

表六、一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算表

表七、财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算表

表八、收入支出决算批复表

表九、收入决算批复表

表十、支出决算批复表

表十一、财政拨款收入支出决算批复表

表十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

表十三、一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算批复表

四、关于国有资产占用情况说明

五、关于2018年度预算绩效情况的说明

六、相关名词解释

一、主要职责

    1、编制全市司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并监督实施。

  2、拟订全市法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施;指导各乡镇、街道和各行业的法制宣传、依法治理和对外法制宣传。

  3、负责指导、监督全市律师、公证工作并承担相应责任。

  4、监督管理全市法律援助工作。

  5、指导、监督全市基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作;会同市法院指导人民陪审员工作;参与社会治安综合治理工作。

  6、指导、监督全市社区矫正工作,指导全市非监禁刑罚执行和刑释解教人员帮教安置工作。

  7、指导、监督全市司法鉴定管理工作;负责全市司法鉴定人和司法鉴定机构登记管理的初审工作。

  8、指导、监督全市司法行政系统的法制工作。

  9、指导全市律师协会、公证员协会、司法鉴定协会的工作。

  10、负责全市司法行政系统服装和警车管理工作;指导、监督全市司法行政系统的计划财务工作。

  11、指导、监督全市司法行政队伍建设;负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

  12、为大企业提供“直通车”服务。

  13、承办上?#30563;?#21150;的其他事项。

二、单位机构设置情况

    司法局属一级财政预算单位,设办公室、财务审计科、政工科、信访办公室、公律科、法制科、宣教科、基层科、社区矫正办公室、纪检监察室、法律援助中心、公证处及20个司法所。单位执行行政单位财务会计制?#21462;?/font>

、2018年部门决算表及相关情况说明

 表一、收入支出决算总表

 

 

表二、收入决算表

 

 

表三、支出决算表

 

 

 表四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

表六、一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算表

 

 

表七、财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算表

 

 

表八、收入支出决算批复表

 

 

表九、收入决算批复表

 

 

表十、支出决算批复表

 

 

 表十一、财政拨款收入支出决算批复表

 

 

表十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

 

 

表十三、一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算批复表

 

 

(一)决算收支增减变化情况的说明

  1.收入增减变化情况

  2018年决算总收入953.44万元,同比上年增加16.42 %,其中:财政拨款收入同比增加16.42%,主要原因是: 人员工资增长和加大了对基层司法业务、普法宣传、法律援助、社区矫正等?#30699;?#30340;投入。

  2.支出增减变化情况

  2018年决算总支出953.44万元,同比上年增加16.42%,其中:基?#23616;?#20986;同比增长10.13%,主要是人?#26412;?#36153;支出基数增长。

项目支出同比增加61.62%。主要原因一是加大了基层司法业务、普法宣传、法律援助、社区矫正等?#30699;?#30340;投入。

(二)“三公?#26412;?#36153;支出说明

  本部门“三公?#26412;?#36153;决算数13.76万元,完成了年初预算的56.17%,与2017年同比下降34.48%。主要原因是严格执行中央八项规定,大力压缩“三公?#26412;?#36153;。

1.2018年本单位无因公出国(?#24120;?#36153;用。

2.公务用车购置及运行费用5.76万元,全部为公务用车运行费。完成了年初预算的60.63%,与2017年同比增长15.20%,增长的主要原因是公车运行及维修费用增加。

公务用?#24403;?#26377;量二辆。

3.公务接待费8万元,完成了年初预算的53.33%,与2017年同比下降50%,下降的主要原因是:严格执行中央八项规定,公务接待减少。

  国内公务接待165批次、1142人次,人均支出70元。

  (三)机关运行经费支出说明

  本部门2018年度机关运行经费支出(公用经费)46.73万元,完成了年初预算的40.19%,与2017年同比上升11.34%,上升的主要原因:一是人员增加?#27426;?#26159;维修(护)费、工会经费支出增加。

  (四)政府采购支出说明

  本部门2018年度政府采购支出总额13.93万元,其中政府采购货物支出8万元,政府采购服务支出5.93万元。

四、关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本单位共有执法执勤车辆二辆。

五、关于2018年度预算绩效情况

六、相关名词解释

  (一)收入科目

  财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  其他收入:指取得的除上述收入以外的各项收入。

  用事业基金弥补收支差额:指用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  年初结转和结余:指上年结转本年使用的基?#23616;?#20986;结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  (二)支出科目

  1.行政运行(项):?#20174;承?#25919;单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基?#23616;?#20986;。

  一般行政管理事务(项):?#20174;承?#25919;单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  事业运行:?#20174;?#20107;业单位的基?#23616;?#20986;。

  2.社会保障和就业支出(类)

  行政事业单位离退休(款):?#20174;?#29992;于行政事业单位离退休?#30699;?#30340;支出。

  归口管理的行政单位离退休(项):?#20174;?#23454;行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  事业单位离退休(项):?#20174;?#23454;行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  离退休人员管理机构(项):?#20174;?#23454;行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

  其他行政事业单位离退休支出(项):?#20174;?#38500;上述项目以外其他用于行政事业单位离退休?#30699;?#30340;支出。

  3.医疗卫生与计划生育支出(类)

  医疗保障(款)

  行政单位医疗(项):?#20174;?#36130;政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

  其他医疗保障支出(项):?#20174;?#38500;上述项目以外其他用于医疗保障?#30699;?#30340;支出。

  4.住房保障支出(类)

  住房改革支出(款):?#20174;承?#25919;事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  购房补贴(项):?#20174;?#25353;房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。



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